岗位职责
1.计划制定与审计执行
制定年度审计、纪检工作计划,组织开展内部审计、专项检查及效能监察,对采购、招投标、财务收支等关键领域实施全流程监督,撰写审计报告并跟踪整改落实。
2. 案件查处与执纪审查
受理信访举报,对涉嫌违规违纪问题线索开展初步核实、立案审查(调查),撰写审查报告,提出处理建议,做好案件复盘分析、结果通报与反馈,确保执纪工作公正透明。
3. 风险识别与合规审查
识别、评估公司在采购、资金管理等环节的法律合规风险与廉政风险,建立风险防控台账,提出预警与防范建议;对公司业务进行合规审查,监督制度执行,及时纠正违规行为。
4. 制度规范与宣传教育
参与制定完善审计、纪检、合规及采购监督相关制度流程;组织开展党风廉政、廉洁从业、合规文化宣传教育与培训,推动内部控制体系持续优化。
5. 其他工作
完成上级交办的其他相关任务。
任职标准
1.党员,大学本科及以上学历,审计、会计、财务管理、法律、经济管理或相关专业。
2.熟悉财经法规、审计法规、税务法规等相关政策以及国家法律法规、党纪党规及公司治理相关知识。
3.具有3年及以上国有企业或大型机构审计、纪检监察、合规风控或采购管理相关工作经验者优先。
3.具备审计师(中级及以上)、国际注册内部审计师(CIA)、法律职业资格证书(A证)等相关证书、具有国有企业采购经验者优先。
4.政治素质过硬,具备较强的分析研判、沟通协调和文字综合能力。
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