一、职位描述(岗位职责)
1. 审计体系与计划
制定西部基地年度审计计划并落地。
开展基地风险评估,识别财务、运营、合规、舞弊等关键风险点,确定审计重点。
2. 全流程审计执行
财务审计:核查账务合规、报表真实、资金 / 资产安全、预算执行与费用管控。
内控审计:覆盖采购、销售、供应链、人力、项目、合同、IT 等核心流程,测试内控有效性。
专项审计:开展公司全产业链,包括:基建、采购、关联交易、反舞弊等专项核查。
现场工作:执行抽样、穿行测试、凭证抽查、访谈、监盘,编制完整审计底稿。
投诉审计:受理举报线索,开展舞弊调查,维护公司利益。
3. 报告与整改闭环
撰写审计报告,清晰呈现发现、风险定性、整改建议与责任部门。
跟踪整改进度,复核整改效果,推动问题闭环,形成审计档案。
4. 内部三级检查组织及开展
负责西部基地内部三级检查的组织、监督、复盘及结果上报。
二、任职要求
1. 基本条件
学历:统招大专及以上,审计、会计、财务、金融、内控等相关专业。
经验:3-5 年内审、事务所审计或大型企业财务经验;熟悉制造业行业优先。
证书:初级、中级审计师 / 会计师优先。
2. 专业技能
精通《企业会计准则》、内审准则、内控规范与财经法规。
熟练使用Excel(VLOOKUP / 数据透视表)、ERP(SAP / 金蝶 / 用友)、审计软件;懂 SQL/Python 数据分析优先。
掌握风险导向审计、穿行测试、控制测试、舞弊识别等方法。
3. 核心能力
逻辑与分析:能从复杂数据 / 业务中抓本质、找漏洞、判风险。
沟通与推动:跨部门协调,清晰表达发现,有效推动整改落地。
文字能力:独立撰写专业、简洁、结构化的审计报告。
职业素养:正直严谨、客观公正、保密意识强、原则性强、抗压。
4. 其他
能接受 西部基地各公司,包括新疆、广西 不定期出差(20%-40%) 与项目加班。
熟悉行业商业模式、运营流程与关键风险点优先。
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